根据《教育部办公厅关于印发< 教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)>的通知》(教财厅〔2016〕2号)和2020年审计工作计划,我处决定自2020年11月24日起,对学校合同管理内部控制情况进行专项审计。
在审计实施期间,教职工如有问题需要反映,请以信函、电话、电邮等方式向审计处反映,反应情况必须实事求是、真实具体。
特此公示
邮箱:shenjc@swu.edu.cn
联系人:邓老师,办公电话:68250761
审计处
2020年12月1日