2026年4月13日下午3点,审计处组织召开教育领域扩大投资专项贷款暨大型仪器设备绩效审计工作会。党委副书记 纪委书记嵇绍岭、相关管理部门负责同志、审计处负责同志参加会议。审计处处长刘涛主持会议。

刘涛全面介绍本次专项审计的开展情况、审计结果及边审边改成效。他指出,本次审计项目以问题和风险为导向、以绩效为目标,聚焦专项贷款管理和大型仪器设备全生命周期管理,通过查阅资料、数据分析、实地盘点等审计方法,揭示了合规、效益、风险管控等方面的问题,促进学校优化资源配置,提升资金使用效益。同时逐个分析本次审计项发现问题产生的原因,明确问题整改的责任部门,梳理部分问题整改的难点,为后续整改工作提供清晰指引。
参会人员展开深入讨论,针对审计发现的相关问题发表意见,主动认领本部门涉及的问题,并就下一步工作思路进行交流沟通,形成“主动认领、积极整改、协同推进”的良好工作氛围。

嵇绍岭充分肯定本次专项审计项目开展的成效以及各部门在业务工作中的积极态度。他强调,审计处进一步完善专项审计报告内容。职能部门加强审计整改,进一步理顺部门职责边界,明晰权责分工,形成协同高效的工作运行机制;健全管理制度,强化制度执行,规范资金资源使用,把权力关进制度的笼子;重视实验技术队伍建设,着力优化人员结构,强化专业培训等,不断提升业务能力与服务水平;坚持数字赋能,统筹推进各类信息系统整合升级,以信息化手段提升管理效能。
本次会议既是意见征求会、风险研判会,也是整改启动会。